跨年度改用友t3账套数字用友t3跨年度反结账

老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于跨年度改用友t3账套数字和用友t3跨年度反结账的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享跨年度改用友t3账套数字以及用友t3跨年度反结账的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

本文目录

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1.登录用友T3财务软件;

2.进入“凭证模块”,进行本年度的凭证录入;

3.进入“总账模块”,检查并修改往来单位账款、固定资产、存货和现金及银行等科目结存;

4.进入“结账模块”,确认凭证正确,同时检查要结账的月份;

5.选择“主从结账”办法结账,完成结账操作,系统会把本年余额清零,分户账生成内部往来、损益结转;

6.将本年度结账时的各往来单位余额写入客户表或供应商表;

7.进入期末调账模块,核对本年度的损益。

用友t3怎么修改帐套信息1、提前设置的备份路劲文件夹,进入系统管理,将帐套备份;

2、打开备份帐套所在文件夹,用记事本方式打开后缀为:Lst的文件;

3、在打开文件中找“cAcc_Id=006”,将此数据改成你想使用的帐套号;

4、再进入系统管理,进行帐套引入,这样就完成的帐套号修改。备注:注意重新引入的时候选择好引入的路径,简单易查找,最好不要把数据放在C盘!希望能满足你的要求

用友t3怎么修改凭证

1、如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。

2、如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,选择恢复方式,“确定”;再到填制凭证的界面找到要修改的凭证进行修改再保存。

用友t3如何反结账到上一年度用友T3反结账到上一年度的操作步骤如下:

登录用友T3系统,以账套主管身份登录。

进入系统管理模块,在菜单中找到“年度账”选项。

在年度账界面中,选择要反结账的年度,即上一年度。

点击“反结账”按钮,系统会提示确认反结账操作。

确认无误后,系统会开始执行反结账操作,将当前年度的数据清空并恢复到上一年度的状态。

反结账完成后,系统会自动返回到上一年度的账套状态。

请注意,在执行反结账操作前,请确保已备份好当前年度的数据,以防止数据丢失或错误。此外,反结账操作可能会涉及到一些风险,请谨慎操作并在必要时咨询专业人士的建议。

好了,关于跨年度改用友t3账套数字和用友t3跨年度反结账的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

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